Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 20222870
Interné číslo 2022203
Predmet Za servis a údržbu kopírky
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 23-06-2022
Dátum zverejnenia 15-06-2022
Dátum vystavenia 09-06-2022
Dátum úhrady 14-06-2022
Spôsob platby Bankovým prevodom
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421
Dodávateľ : Next Team s.r.o. , IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, Mesto: Prešov , PSČ: 08001
Suma s DPH 18.19
Mena
Prílohy 2022205.pdf



Generované portálom Uradne.sk