Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20222870 |
Interné číslo | 2022203 |
Predmet | Za servis a údržbu kopírky |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 23-06-2022 |
Dátum zverejnenia | 15-06-2022 |
Dátum vystavenia | 09-06-2022 |
Dátum úhrady | 14-06-2022 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Next Team s.r.o. , IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, Mesto: Prešov , PSČ: 08001 |
Suma s DPH | 18.19 |
Mena | € |
Prílohy |
2022205.pdf |