Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 20215265
Interné číslo 2021384
Predmet Za údržbu a servis kopírky
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 26-10-2021
Dátum zverejnenia 18-10-2021
Dátum vystavenia 12-10-2021
Dátum úhrady 13-10-2021
Spôsob platby Bankovým prevodom
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421
Dodávateľ : Next Team s.r.o. , IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, Mesto: Prešov , PSČ: 08001
Suma s DPH 33.85
Mena
Prílohy 2021389.pdf



Generované portálom Uradne.sk