Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20215265 |
Interné číslo | 2021384 |
Predmet | Za údržbu a servis kopírky |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-10-2021 |
Dátum zverejnenia | 18-10-2021 |
Dátum vystavenia | 12-10-2021 |
Dátum úhrady | 13-10-2021 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Next Team s.r.o. , IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, Mesto: Prešov , PSČ: 08001 |
Suma s DPH | 33.85 |
Mena | € |
Prílohy |
2021389.pdf |