Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2023036 |
Interné číslo | 2023300 |
Predmet | Za stravu - dôchodcovia 8/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 08-09-2023 |
Dátum vystavenia | 30-08-2023 |
Dátum úhrady | 07-09-2023 |
Dátum evidencie | 07-09-2023 |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša, IČO: 00186392, Adresa: Šemša 139, Mesto: Šemša, PSČ: 044 21 |
Suma s DPH* | 548.8 |
Mena | € |
Prílohy |
2023300.pdf |