Faktúry

Číslo | 2500817974 |
Interné číslo | 2023305 |
Predmet | Za dodávku vody 77-81 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 03-10-2023 |
Dátum zverejnenia | 08-09-2023 |
Dátum vystavenia | 30-08-2023 |
Dátum úhrady | 07-09-2023 |
Dátum evidencie | 07-09-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | Bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421 Dodávateľ : Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s., IČO: 36570460, Adresa: Komenského 50, Mesto: Košice , PSČ: 042 58 |
Suma s DPH | 45.02 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
2023305.pdf |