Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 20235203
Interné číslo 2023309
Predmet Za servis a údržbu kopírovacieho zariadenia
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 22-09-2023
Dátum zverejnenia 13-09-2023
Dátum vystavenia 08-09-2023
Dátum úhrady 12-09-2023
Dátum evidencie 12-09-2023
Spôsob platby Bankovým prevodom
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Šemša , IČO: 00324787, Adresa: Šemša 116, Mesto: Šemša, PSČ: 04421
Dodávateľ : Next Team s.r.o. , IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, Mesto: Prešov , PSČ: 08001
Suma s DPH 67.56
Mena
Prílohy 2023309.pdf



Generované portálom Uradne.sk